Atti amministrativi
Determine
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                                                                 Unitą organizzativa 
                            
                                             | 
                                                        
                    
                                                        
                    
                                                    
                                                                    
                                                                 Data Reg. Gen. 
                            
                                             | 
                                                        
                    Oggetto | Determine | |
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| AREA V - LAVORI PUBBLICI | 17/09/2025 | 
                                 AREA V - LAVORI PUBBLICI  reg.gen. 678 del 16/09/2025  Liquidazione fattura per analisi microbiologiche  chimico  fisiche delle acque destinate al consumo umano in alcune vie del comune di Randazzo.                              | 
                                                                        ||
| AREA III - URBANISTICA | 24/09/2025 | 
                                 AREA III - URBANISTICA  reg.gen. 700 del 16/09/2025 Liquidazione fattura n. 5/106 DEL 01 SETTEMBRE 2025 di euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di AGOSTO 2025.                              | 
                                                                        ||
| AREA I - SEGRETERIA | 18/09/2025 | 
                                 AREA I - SEGRETERIA  reg.gen. 680 del 16/09/2025 Impegno di spesa e liquidazione acconto per la concessione di un contributo all'Arcipretura Parrocchiale Basilica S. Maria Assunta in occasione della manifestazione "A VARA 2025".                              | 
                                                                        ||
| AREA I - SEGRETERIA | 18/09/2025 | 
                                 AREA I - SEGRETERIA  reg.gen. 679 del 16/09/2025 Liquidazione di euro 5.171,32  per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio delle Carte d'Identitą Elettroniche (CIE). II trimestre dell'anno 2025.                              | 
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| AREA II - SERVIZI SOCIALI | 19/09/2025 | 
                                 AREA II - SERVIZI SOCIALI  reg.gen. 684 del 15/09/2025 Liquidazione fattura alla Orizzonti Societą Cooperativa Sociale Onlus per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 10.09.2024, mesi di febbraio e marzo 2025. CIG: B50731AF31                              | 
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